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根据上级行内控合规管理有关要求,薛城农发行综合部对财会领域进行自查具体包括:(一)对财务收支方面自查,包括对利息收支情况自查,各项利息收支均按规定入账(二)对费用支出自查,包括人员费用、公用费用及其他费用支出等。各项费用支出真实、合规,无超计划、超范围和超标准支出。(三)对固定资产管理进行自查,包括固定资产的取得、持有、管理、处置均按有关规定执行。 通过自查,不仅能查缺补漏,而且为下一步财会工作的合规开展打下坚实基础。(刁冉) |
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